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扎实推进企业和行政事业单位内部控制建设为推进国家治理体系和治理能力现代化提供重要支撑——《会计改革与发展“十四五”规划纲要》系列解读之八2022年3月15日 来源:会计司 内部控制是企业和行政事业单位有效防范风险、规范权力运行的主要手段,也是会计职能拓展升级的重要支撑,更是推进国家治理体系和治理能
内部控制是企业和行政事业单位有效防范风险、规范权力运行的主要手段,也是会计职能拓展升级的重要支撑,更是推进国家治理体系和治理能力现代化的长效保障机制。贯彻落实党的十八届四中全会、十九届四中全会关于“强化内部流程控制,防止权力滥用”“健全分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗制度”等决策部署,《会计改
各直属事业单位:根据《重庆市财政局关于开展行政事业单位内部控制建设监督检查工作的通知》(渝财会〔2018〕1号)的精神,为加快推进市商务委机关及直属事业单位内部控制建设工作,决定组织开展内部控制建设监督检查工作。现将有关事项通知如下:一、检查范围直属事业单位二、工作目标监督检查工作旨在进一步加强市商
威海市财政局关于开展威海市2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知 各区市财政局,市直各部门、单位:为掌握行政事业单位内部控制建立与实施情况,根据山东省财政厅《关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(鲁财会〔2018〕7号)要求,结合我市实际,决定在全市行政事业单位开