自贡市2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告解读

      2021年12月10日,自贡市审计局局长何忠受市政府委托,向市第十七届人大常委会第47次会议报告了2020年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。今年的审计整改情况报告与往年相比,主要呈现以下特点:
       一、市委市政府高度重视。市委高度重视审计整改工作,听取和审议审计整改情况报告,及时学习传达中办、国办《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》精神,研究制定我市贯彻落实举措。市政府召开会议研究部署整改工作,要求各相关单位切实履行督促、监管和主体责任,及时印发《审计整改任务清单》。
      二、强化主管部门监管责任。首次在印发的《审计整改任务清单》中,明确市级主管部门的监管责任,要求主管部门切实履行监管责任,完善体制机制,推动标本兼治。如市国资委加强对市属国有企业审计整改工作的指导,健全完善国资国企监管机制,已出台《市属国有企业融资和担保管理办法》、《市国资委监管企业负责人薪酬管理办法》等6项制度。
      三、推动审计整改落地落实。各整改责任单位高度重视审计查出问题整改工作,按项逐条整改,建章立制,规范管理。报告所列问题43个方面172项,截至11月底,已完成整改149项。整改问题金额12.48亿元,加快项目实施34个,已建立或修订完善制度78项。如市医疗保障局及时成立整改落实工作领导小组,制定整改方案,8个问题已全部完成整改,涉及金额2.7亿元,出台《医疗保险基金财务管理制度》等4项制度,加强医疗保险基金管理。
      四、不断加大追责问责力度。审计机关移送纪委监委及主管部门问题线索20件,涉及金额8298.12万元。相关单位认真落实全面从严治党要求,强化协作联动和追责问责力度,立案调查8人,已处理6人。各整改责任单位针对审计查出的问题,加强监督问责,已责任追究29人。如汇东股份公司对下属2家子公司执行招投标程序不严格的问题,追责问责17人。
 
 
 
 

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