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中共威远县委党校2021年度预算执行及其他财政收支情况审计

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发文单位:内江市威远县人民政府 发布地区:四川省/内江市 发布日期:2022-06-14
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根据《中华人民共和国审计法》的规定,我局20223月23日至2022420日对中共威远县委党校(以下简称县委党校)2021年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。

一、被审计单位基本情况

县委党校属于财政全额拨款的事业单位。县委党校内设办公室、教务处、教研室、政工室。主要职能及职责是:1.负责按照县委干部培训规划要求,有计划地轮(培)训全县副科级党员领导干部、后备干部、村级干部和其他基层党员干部,会同组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核,提出使用建议。2.负责学习、研究和宣传马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策,研究重大理论问题和现实问题,为教学和社会实践服务,为县委决策服务。3.负责按照国家有关法律法规和政策规定,举办促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育和培训。4.承办县委交办的其他事项。

2021年财政拨款收入535.72万元,当年财政拨款支出535.69万元。

二、审计评价

审计结果表明,通过对县委党校提供的会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的审计,县委党校能够执行国家现行财经法规和财务制度,内控制度基本健全,财务管理工作比较规范,单位提供的会计资料基本客观真实地反映了单位资产、负债、净资产状况,以及财政收支情况。但审计中也发现在预算执行存量资金清理盘活、会计核算等方面还需要进一步加强。

、审计发现的主要问题

(一)应缴财政款未缴库。

(二)公务接待费超预算执行。

(三)项目预算执行效率低。

(四)存量资金未按规定进行清理盘活。

(五)公务接待费控制不到位。

(六)工会以现金方式发放生育慰问金。

(七)部门预算、决算、预算调整未通过党委会议事决策。

(八)政府采购无预算。

(九)个人借款未归还。

财务管理、会计核算不规范。

、审计处理情况及建议

对审计发现的上述问题,审计局已按照国家现行法律、法规出具审计报告。对应缴财政款未缴库,责成改正并自行上缴国库36621元;存量资金未按规定进行清理盘活,责成改正,并将存量资金40760.22元自行上缴财政;个人借款未归还,责成改正并及时追回;对财务管理、会计核算不规范,县委党校自行改正。

审计局对审计查出的问题提出加强部门预算管理,及时盘活存量资金严格执行政府会计制度要求,规范科目设置、准确核算相应会计科目严格按照《四川省基层工会经费收支管理实施办法》的规定;严格按要求压缩一般性支出按照相关规定明确刚性项目、重点项目的标准和一般性支出的口径,树立过紧日子的思想等建议。

被审计单位的整改情况

对审计发现的问题,县委党校高度重视,按照审计报告的要求进行了整改。

威远县审计局

2022613

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